Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2026005 |
| Interné číslo | DF/2026/139 |
| Predmet | PD-rekonštrukcia miestnych komunikácií |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2026 |
| Dátum vystavenia | 09.04.2026 |
| Dátum úhrady | 22.04.2026 |
| Dátum evidencie | 13.04.2026 |
| Suma s DPH* | 5 000.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Lubeník, IČO: 00328472, Adresa: Lubeník 222, Mesto: Lubeník, PSČ: 04918 Dodávateľ: Ing.arch.Tomáš Petrik, IČO: 46967851, Adresa: L.Svobodu 1669/7, 979 01 Rimavská Sobota, |
| Prílohy | - |
